Processo No. 23074.093578/2023-14
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Assunto: IRP 19/2023 - PREGÃO 20/2023 (IFRO UASG 158148) AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE TIC - EMPRESA 09 - A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
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DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.228) referente à Nota Fiscal Nº 375 (fls.220), emitida em 27/12/2023. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE128, de 08/11/2023, pela Contratada A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 37.490.381/0001-44. A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 224. SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 18/01/2024 11:23) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
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