Universidade Federal da Paraíba João Pessoa, 24 de Novembro de 2024


Processo No. 23074.093578/2023-14

Assunto: IRP 19/2023 - PREGÃO 20/2023 (IFRO UASG 158148) AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE TIC - EMPRESA 09 - A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.



DESPACHO


AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ

Prezado Diretor,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.228) referente à Nota Fiscal Nº 375 (fls.220), emitida em 27/12/2023. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE128, de 08/11/2023, pela Contratada A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 37.490.381/0001-44.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 224.

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Atenciosamente,






(Autenticado digitalmente em 18/01/2024 11:23)
JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES
CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32)
COORDENADOR(A)


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