Processo No. 23074.129565/2023-14
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Assunto: PREGÃO 12/2023 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - EMPRESA 01 FONTES ARAÚJO
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DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls. 238) referente à Nota Fiscal Nº 558 (fls. 221), emitida em 30/09/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE173, de 27/12/2024, pela Contratada FONTES E ARAUJO LTDA. CNPJ Nº: 05.030.339/0001-54. A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto (fls. 225). SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 01/11/2024 14:45) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
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