Processo No. 23074.129568/2023-30
|
|
Assunto: PREGÃO 12/2023 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE - EMPRESA 02 KCRS COMÉRCIO
|
|
DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls. 270) referente à Nota Fiscal Nº 012.324 (fls.253), emitida em 20/09/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE176, de 27/12/2024, pela Contratada K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº: 21.971.041/0001-03. A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto (fls. 257). SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 05/11/2024 09:03) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2024 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4